为进一步指导内审人员规范开展审计项目,切实提升内部审计工作质效,近日,呼伦贝尔市审计局印发《呼伦贝尔市内部审计操作指引(试行)》(以下简称《指引》)。《指引》为呼伦贝尔市市审计机关审计监督范围内的国家机关、事业单位、国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构等单位,在开展内部审计工作时提供系统化指导。
近年来,呼伦贝尔市各相关单位内部审计业务虽普遍开展,
但在调研中发现内审项目实施不够规范,全市内部审计业务工作总体质量不高。对此,呼伦贝尔市审计局坚持问题导向,在深入调查研究、充分借鉴学习的基础上,全面梳理全市内部审计工作面临的难点和问题,起草了《指引》初稿,向全市各单位广泛征求意见,反复讨论修改完善,突出《指引》的实用性和可操作性。
《指引》对内部审计工作流程、内审项目组织实施、内部审计文书格式等方面进行规范。由内部审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案、审计质量控制和责任等方面内容构成,并根据内部审计特点,制订了审计调查了解记录、审计通知书、审计实施方案、审计报告等内审文书参考模板。
《指引》的出台为全市内部审计工作提供了系统化的操作指南,有助于内部审计工作更加标准化、规范化,促进各单位积极履行内审工作职责,为推动呼伦贝尔市内部审计事业的高质量发展提供有力保障。
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