为回顾过去一年内部审计工作的成果和经验,总结内部审计工作中发现的问题和不足,明确2025年内部审计工作的重点和方向,对内部审计工作提出具体要求,动员全市内部审计单位进一步统一思想,提高认识,开拓创新,锐意进取,开创全市内部审计工作新局面,2025年3月28日,根河市审计局召开了根河市2025年全市内部审计工作会议。
参加本次会议的有:根河市审计局局长马雪冰同志、副局长闫爱林同志、审计局内部审计工作人员以及住建局、教体局、市医院、中蒙医院、大林公司分管内部审计工作的领导、内部审计工作人员。
会议上,住建局、教体局、市医院、中蒙医院、大林公司依次对本单位内部审计机构建设情况、内部审计人员配备情况、内部审计业务开展情况、内部审计发现问题整改情况和下一步工作安排进行了汇报总结,并围绕如何加强内部审计队伍建设、提升审计能力进行了讨论。
会议要求,各单位要严格遵循《审计法》要求,确保内部审计独立性、权威性,严禁干预审计行为;单位主要负责人是内部审计第一责任人,需切实履行领导职责。要结合自身实际,完善内部审计制度、流程和标准,确保审计工作有章可循、有据可依。
会议指出,2024年全市内部审计制度基础更加夯实、审计成果更加显著,但内部审计人员配备依然薄弱、审计工作程序不完善、审计结果运用不充分,“后半篇文章”有待加强。
会议强调,2025年内部审计工作,要深化审计全覆盖、强化整改问责、加强队伍建设,要提高政治站位、压实主体责任、注重成果转化,要以本次会议为契机,以更坚定的决心、更务实的举措,奋力开创全市内部审计工作新局面。(龙哲祥)
扫一扫在手机打开当前页